为进一步规范和完善分公司经营管理流程,加强内部控制,防范经营风险,邢汾分公司于7月19日-7月20日开展了第二季度内部审计工作。
审计法务部牵头,会同财务管理部成立内审执行小组,严格按照《关于规范各项经营管理流程的通知》文件中的16项流程对直属各单位和分公司各部室第二季度经营管理情况进行了内部审计,查找审计风险点。针对内审中发现的审计风险及不规范行为,内审执行小组提出整改意见,及时化解经营风险。
本次内审结束后,内审执行小组严格按照“落实责任、整改到位”的原则督促相关部室、单位进行整改。切实做好分公司经营风险防范工作,促进分公司稳定发展。
微博
微信公众号
头条号
抖音号
快手号