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邢汾分公司“三部曲”顺利完成2021年收支审计工作

2022-03-31 16:59   作者:于富敏

为了更好地维护财经纪律、提升管理、提高经济效益,邢汾分公司委托会计师事务所依照有关会计准则和法规,对分公司的会计记录、合同、会议纪要等资料及已发生的各项财务收支活动开展审计。

早谋划。按照年初工作会议安排,于2021年12月份统一部署分公司2021年度财务收支审计工作。受委托的会计师事务所迅速进驻分公司并召开审计工作进点会,会后对2021年1-11月份分公司各项财务收支活动进行审计。2022年年初,对2021年12月份分公司各项财务收支活动进行审计。

联合审。为提升分公司内部审计人员业务能力,按照分公司党委要求,开展会计师事务所审计组与分公司内部审计人员联合审计工作。结合分公司实际,制定印发《邢汾分公司内部审计工作实施方案》,通过查阅相关文件、会议纪要、合同、会计记录及检查内控制度建设情况等程序开展审计工作。

改到位。现场审计结束后,会计师事务所就有关审计发现问题与分公司相关部室交换意见。分公司将按照审计报告中提出的四方面问题、建议,可整改的做到立行立改;通过建立健全内控制度,强化、优化分公司内部监控治理机制,使得分公司各项生产经营活动的开展“依法、依规、依流程”。


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