为深入贯彻落实分公司工作部署,3月11日,审计法务部组织开展分公司2020年度财务收支及内控审计结果交流。分公司财务管理部、事业发展部、养护管理部主要负责同志及第三方审计机构代表等参加了此次交流。
第三方审计机构重点对分公司2020年度两方面工作进行了内部审计。一是审计梳理财务收支方面工作。对采购管理、工程管理、合同管理、预算管理、工程计量、固定资产管理及核算、财务核算等七项内容进行了审计梳理。二是审计核查食堂管理各项工作。通过对机关、下属单位食堂管理中收支情况、物资采购领用、供应商选择、货款结算、采购入库登记、汇总台账与期末盘点核对等进行审计核查。
相关部室通过与审计机构深入探讨沟通,对第三方机构审计报告中有关问题进行了一一核对解释说明,各相关部室对需要完善部分进行了逐一认领,确保审计问题责任部门清晰和迅速及时解决。
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